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發(fā)票開錯(cuò) 如何向南寧稅務(wù)局和南寧車管所更換新發(fā)票?

我公司在一家汽車銷售公司購買了一輛貨車,該銷售公司開具了一張17%的增值稅發(fā)票。我去驗(yàn)票的時(shí)候南寧稅務(wù)局告之該發(fā)票開具錯(cuò)誤,不能通過抵扣檢驗(yàn)(要填我公司的納稅人識(shí)別號(hào))。與該汽車銷售公司交涉,對(duì)方同意重新開具發(fā)票,但要我找到第三和第四聯(lián)發(fā)票(汽車銷售發(fā)票有四聯(lián)、其中三、四聯(lián)辦牌照用了),解決方法我是知道的,按南寧稅務(wù)局要求已經(jīng)重新取得了填有“納稅人識(shí)別號(hào)”的發(fā)票,但是在南寧車管所這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題:南寧車管所說只認(rèn)“組織機(jī)構(gòu)代碼”,不認(rèn)“納稅人識(shí)別號(hào)”,不予調(diào)換他們存檔的那一聯(lián)發(fā)票。怎么辦好呢,愁呀!各說各的理,政府機(jī)構(gòu)來回踢皮球,真是不知所措。請(qǐng)樓主及各位大蝦幫幫忙如何解決。謝謝,急?。。。?十萬火急??!?

作為開票方,確實(shí)要收回舊票用作作廢或沖紅處理。而南寧車管所經(jīng)溝通還是無法換回舊票,稅務(wù)局認(rèn)證軟件提示要填稅號(hào),真是麻煩!
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希望能對(duì)你的問題有所幫助。
首先,你在開票之前沒有搞清楚一個(gè)問題,公司牌要抵稅的話是需要國稅證的號(hào)開票的,用組織機(jī)構(gòu)代碼證編碼開票是不能抵稅的,這個(gè)問題4s店有責(zé)任。你可以去問問4s店他們有沒有辦法

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這去國稅局,把國稅的發(fā)票底單作廢掉,新的給他,然后再去車管所,把車管所的發(fā)票底單拿回,新的給他。 這種事就是磨,要有耐心,實(shí)在不行托點(diǎn)關(guān)系能省不少事。

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增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)怎么辦?
1、 當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月直接作廢重新開具?
2、 跨月開具的發(fā)票,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票,這個(gè)比較復(fù)雜,操作流程:
①〈開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單〉 (稅控機(jī)內(nèi)打?。┮皇絻煞荩ㄔ谏暾?qǐng)方名稱位置蓋申 請(qǐng)企業(yè)“財(cái)務(wù)專用章” )一份發(fā)票對(duì)應(yīng)一份申請(qǐng)表,同時(shí)提供申請(qǐng)單的電子資料(將申請(qǐng)單導(dǎo)出至 U 盤同帶來) 這一步實(shí)際就是在開票系統(tǒng)中操作的: 打開開具系統(tǒng)——發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請(qǐng)單—— 申請(qǐng)單填開——輸入相關(guān)信息——保存并提交申請(qǐng)單?
②企業(yè)的申請(qǐng)報(bào)告(企業(yè)基本情況、原發(fā)票內(nèi)容、申請(qǐng)開具紅字的原因(錯(cuò)在什么地方) 、 正確發(fā)票內(nèi)容,并注明發(fā)票是否已抄稅、申報(bào),是否已交給對(duì)方。如果是未交對(duì)方企業(yè)的是有條件限制開具時(shí)間必須是本月或上月。?
范文: 申 請(qǐng) 報(bào) 告?
XX 國家稅務(wù)局:
? ?我公司 (XXXX) 開票人員在 XX 年 XX 月 XX 日開具給 XXXX 公司的一張?jiān)鲋刀悓S?發(fā)票有誤, 發(fā)票代碼: XXXXXX, 發(fā)票號(hào)碼: XXXXXX, 不含稅金額: XXXX(人民幣 XXXX) , 稅額:XXXX(人民幣 XXXX) ,錯(cuò)誤原因是誤將 XXXX:XXXX 開具成 XXXX,正確的 XXXX 應(yīng)為:XXXX 上述專用發(fā)票 XX 抄稅、XX 申報(bào),XX 交給購貨方。本單位所提供的說明和附送資料 內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 特此說明! XXXXXXX XX 年 XX 月 XX 日?

③如果發(fā)票已交購方則必須出具購買方企業(yè)的拒收證明(蓋公章)注明原發(fā)票內(nèi)容、拒收的 原因(錯(cuò)在什么地方) 、正確發(fā)票內(nèi)容、注明是否到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣,注明發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后當(dāng)即拒收上述發(fā)票等字樣。 范文: 拒 收 證 明 我公司(XXXXXX)收到(XXXXXXXX)XXXX 年 XX 月 XX 日開具的增值稅專用 發(fā)票 XX 份,發(fā)票代票:XXXXXXXX,發(fā)票號(hào)碼:XXXXXXX,不含稅金額:XXXXX(人 民幣 XXXXX),稅額:XXXXX(人民幣 XXXXX),因銷售方開發(fā)票時(shí)把 XXXXX 寫錯(cuò),正 確的是:XXXXXX,我公司拒收該張發(fā)票,并且該張發(fā)票我公司 XX 認(rèn)證、XX 抵扣,現(xiàn)把 該張發(fā)票 NO:XXXXX 退回 XXXXX 公司。 特此證明! XXXXXXX XXXX 年 XX 月 XX 日

④發(fā)票內(nèi)容有誤的發(fā)票(發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)帶原件和復(fù)印件)?
⑤貨物出倉單原件及復(fù)印件。
⑥上述復(fù)印件需要 A4 紙復(fù)印并加蓋公章。?
從發(fā)票開具之日計(jì)起 180 天內(nèi)必須辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)過期不再辦理。 凡已開具紅字通知單所對(duì)應(yīng)的原藍(lán)字發(fā)票不得再拿去抵扣稅款。

溫馨提示: 帶齊以上資料稅局就會(huì)開具一個(gè)《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》 ,在稅局的時(shí)候操作會(huì)要你將打印出來的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》要你拿去給局長簽字,等簽好字之后 給一份給稅局就回來在開票系統(tǒng)里面開具一份《負(fù)數(shù)發(fā)票》 ,操作:發(fā)票管理——開票—— 負(fù)數(shù)——開票界面——輸入通知單號(hào),根據(jù)提示一步步操作就可以了。 核銷發(fā)票的時(shí)候記得將負(fù)數(shù)發(fā)票及《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一齊帶上。

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